老師,這題按攤余成本和實際利率計算確定的利息收 問
同學(xué),你好 是利息收入 答
含稅換算成未稅是除以1.05,那未稅換算成含稅呢, 是 問
?未稅換算成含稅就是*1.05 答
請問運輸服務(wù)部或者運輸公司名下沒有車輛可以開 問
名下沒有車輛可以開具運輸服務(wù)的發(fā)票,可以租賃或轉(zhuǎn)運 答
老師,我們收到已經(jīng)公司開給我們的發(fā)票,項目名稱是 問
你好,這是不合適的,大小類不匹配 答
老師,請問去哪兒網(wǎng)開的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機票款普票能 問
您好,這種是要去航空公司的官網(wǎng)開的 答

收到曬圖額發(fā)票。借:管理費/曬圖費,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅。貸:應(yīng)付賬款。銀行存款支付過款后,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
答: 你好,定額發(fā)票是沒有進(jìn)項稅額可供抵扣的,其他的是正確的
預(yù)付費用的時候,是不是收到發(fā)票了,就借:預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:銀行存款, 等到報銷時,借:管理等費用,貸:預(yù)付賬款沒有收到發(fā)票的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款, 收到發(fā)票報銷時,借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
答: 預(yù)付費用的時候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果我是收到發(fā)票的當(dāng)月就付了費用1060,可以這樣直接寫分錄:借:管理費用 1000借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 60貸:銀行存款1060嗎?還是需要這樣寫:借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060借:管理費用 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 60 貸:應(yīng)付賬款 1060
答: 你好,按照第一種方式寫就可以
做賬是:借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款嗎
支付款項未收到,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到專票,借管理費用,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款,分錄沒問題把?
交納房租時,借 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸 銀行存款 ,每個月攤銷時,借 制造費用/管理費用 貸 預(yù)付賬款,對嗎?
付維護費,借管理費用 辦公費 220貸銀行存款220。借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅減免稅額220帶管理費用 辦公費220


Coco????c 追問
2020-07-16 19:07
Coco????c 追問
2020-07-16 19:08
Coco????c 追問
2020-07-16 19:08
郭老師 解答
2020-07-16 19:10
Coco????c 追問
2020-07-16 19:21
郭老師 解答
2020-07-16 19:22