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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-07-16 16:28

您好,首先讓對方給你一份你們的帳,然后再從你們的系統(tǒng)導出一份帳。將兩份帳一一核對,看余額對不對就OK

萍er?? 追問

2020-07-16 16:29

我們是供應商,如果我們和對方金額對不上怎么辦

微微老師 解答

2020-07-16 16:30

您好,那就核對那一筆出現(xiàn)了分歧,再找出問題的根源

萍er?? 追問

2020-07-16 16:31

如果是我這邊有問題,但是又已經(jīng)扎賬了怎么辦

微微老師 解答

2020-07-16 16:32

您好,那就這個月再調(diào)整就好啦

萍er?? 追問

2020-07-16 16:34

怎么調(diào)呢

微微老師 解答

2020-07-16 16:36

您好,問題是什么?根據(jù)實際問題來調(diào)整啊。

萍er?? 追問

2020-07-16 16:53

就是這個月銷售單我們多過了金額270元,做對賬單時候怎么做,要講270做在對賬單上面嗎

微微老師 解答

2020-07-16 16:55

您好,需要做在對賬單

萍er?? 追問

2020-07-16 17:03

好的,謝謝

微微老師 解答

2020-07-16 17:16

不客氣,祝您工作順利,身體健康

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您好,首先讓對方給你一份你們的帳,然后再從你們的系統(tǒng)導出一份帳。將兩份帳一一核對,看余額對不對就OK
2020-07-16 16:28:17
https://www.docin.com/p-1025648525.html你好,打開鏈接參考,里面描述很詳細的
2019-07-24 10:16:26
同學,你好。一般公司對賬都是賬賬核對或者賬實相對。你們應該會還做一份手工或者電子檔的銷售額,與之核對。然后與實際核對,看出庫量 ,收款方式,與你這個系統(tǒng)進行核對哦
2020-07-20 23:03:26
最好就是和對方企業(yè)一筆一筆的核對,比如 1月1日 ,你有一筆應收款,他就應該有一筆應付款,這樣對是最清楚的。
2019-11-07 13:33:18
你們的外賬數(shù)據(jù)都對嗎 對的參照你的外賬期末做期初 不對的盤點所有的做期初,比如貨幣資金,存貨,往來,固定資產(chǎn),實收資本等
2019-06-15 17:44:24
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