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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-16 15:25

您好,應(yīng)該把科目余額表里科目的期末數(shù)據(jù),與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的科目數(shù)據(jù)逐一進(jìn)行核對。
另外,是否有報表重分類情況?比如其他應(yīng)收款里有二級明細(xì)是余額貸方,那么財務(wù)系統(tǒng)出報表的時候,會自動調(diào)整到其他應(yīng)付款。

????靈靈??? 追問

2020-07-16 15:28

我這報表能保存嗎,到時候怎么改

大海老師 解答

2020-07-16 15:34

財務(wù)軟件生成的報表是可以保存的,可以導(dǎo)出成EXCEL表格
你要先找出具體是哪里的數(shù)據(jù)存在問題(就是核對科目余額表和財務(wù)報表科目的期末數(shù)據(jù)),然后我們再針對差異,看看具體怎么改

????靈靈??? 追問

2020-07-16 15:37

我現(xiàn)在想打印出來核對,但是要先保存,我的意思保存了,后期怎么修改,直接刪除,重新出報表嗎

大海老師 解答

2020-07-16 15:47

一般財務(wù)軟件,重新出報表就可以了,不用刪除,生成的新報表會自動覆蓋住以前的數(shù)據(jù)。

????靈靈??? 追問

2020-07-16 16:20

老師,我看了未分配利潤都是一樣的,會不會是財務(wù)軟件應(yīng)付應(yīng)收借貸方不一樣,導(dǎo)致的

大海老師 解答

2020-07-16 16:24

未分配利潤是一樣的,有可能是報表對往來賬款進(jìn)行重分類的原因,你看看應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,這兩個科目在科目余額表里和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)一致嗎

????靈靈??? 追問

2020-07-16 16:28

是一致的,但是和之前的不一致,還有期初為什么和之前的也不一致,但是我做的期初表是對的,我就納悶了

大海老師 解答

2020-07-16 16:31

可能是報表重分類的關(guān)系,你看看和以前不一致的數(shù)據(jù)是多少,看看差額是不是應(yīng)收賬款的貸方數(shù)據(jù),應(yīng)付賬款的借方數(shù)據(jù),其他應(yīng)收款的貸方數(shù)據(jù)等

????靈靈??? 追問

2020-07-16 16:38

好像是這個差額的關(guān)系,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做,我所有的分錄都是按照以前做的,怎么會出現(xiàn)應(yīng)收,應(yīng)付這些問題,關(guān)鍵現(xiàn)在雖然最后利潤一樣,資產(chǎn)的合計數(shù),這些都不一樣,不過資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益

大海老師 解答

2020-07-16 16:48

對往來賬款重分類導(dǎo)致的數(shù)據(jù)不一致,是正常的。
報表的重分類需要保持連貫性,就是說你這個月重分類,那么以后月份也要重分類。一般要求嚴(yán)格的,都需要重分類

????靈靈??? 追問

2020-07-16 16:50

我也不是重分類,我是換了個財務(wù)軟件,因為我現(xiàn)在錄入的是1至6月份的,那我是不是應(yīng)該做成和以前一樣的數(shù)據(jù)

大海老師 解答

2020-07-16 16:52

是因為你換財務(wù)軟件,財務(wù)軟件里自動設(shè)置了往來賬款重分類,所以才會這樣。
如果你以前的報表沒有重分類的話,那就和以前一樣,你看下報表里的公式能不能變更

????靈靈??? 追問

2020-07-16 17:09

意思,要和以前的報表一樣,是吧?這個問題也會導(dǎo)致利潤表不一樣吧

大海老師 解答

2020-07-16 17:11

是的,和以前保持一致。
這個問題只是往來款項的重分類問題,不會導(dǎo)致利潤表不一樣。

????靈靈??? 追問

2020-07-16 17:13

哎呀,我利潤表和之前的也不一樣愛哎,也要和科目余額表核對嗎

大海老師 解答

2020-07-16 17:14

是的,那也和科目余額表核對,核對收入類成本費用類科目。

????靈靈??? 追問

2020-07-16 17:15

好的,謝謝老師,現(xiàn)在是不是一般都用重分類科目,我如果想用,要下年修改是吧

大海老師 解答

2020-07-16 17:17

是的,按規(guī)定往來賬是要重分類的,如果要用,可以下年修改。

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相關(guān)問題討論
這些操作完再直接過賬就行了吧不要結(jié)轉(zhuǎn)再過賬吧?
2020-01-03 14:44:53
您好,應(yīng)該把科目余額表里科目的期末數(shù)據(jù),與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的科目數(shù)據(jù)逐一進(jìn)行核對。 另外,是否有報表重分類情況?比如其他應(yīng)收款里有二級明細(xì)是余額貸方,那么財務(wù)系統(tǒng)出報表的時候,會自動調(diào)整到其他應(yīng)付款。
2020-07-16 15:25:03
利潤結(jié)轉(zhuǎn)不需要后附憑證的。
2018-08-22 15:04:19
1、如余額在貸方,則借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤。 2、如余額在借方(虧損),則借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤。
2018-12-28 10:02:56
是指將本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤嗎
2020-04-29 17:10:22
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