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軼塵老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2020-07-16 15:21

你好 增值稅和本年利潤沒用關(guān)系

追問

2020-07-16 15:21

月末結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)到那?怎樣寫分錄呢

軼塵老師 解答

2020-07-16 15:24

增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄:
1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 
(1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 
2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 
(1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 
借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品 
3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字:
對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:銀行存款

追問

2020-07-16 15:32

謝謝,明白了

軼塵老師 解答

2020-07-16 15:35

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相關(guān)問題討論
你好,不需要的,這個(gè)是負(fù)債,不是損益科目
2017-03-10 09:25:41
你好 增值稅和本年利潤沒用關(guān)系
2020-07-16 15:21:14
你好,是什么情況需要把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)本年利潤呢? 應(yīng)交增值稅是負(fù)債,不影響利潤啊
2021-01-03 10:45:08
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,年底一就結(jié)轉(zhuǎn)這兩筆就可以了,有的公司要提法定盈余公積
2017-01-08 01:20:25
是的
2017-04-08 10:42:11
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