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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-16 11:24

你說的是  進貨發(fā)票還沒到哈?
這樣的話   可以先不用結(jié)轉(zhuǎn)的

略略略 追問

2020-07-16 11:28

等下個月進來采購發(fā)票了可以和收入一起結(jié)轉(zhuǎn)是么

許老師 解答

2020-07-16 11:28

嗯嗯   這樣是可以的哦

略略略 追問

2020-07-16 11:29

老師,我還有其他問題:其他應(yīng)收款有個貸方,錄入的期初余額數(shù)據(jù)的時候應(yīng)該是96508.8,結(jié)果資產(chǎn)負債表是100304.5,好像沒有減去這筆3700多的金額,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平衡咋整啊

略略略 追問

2020-07-16 11:31

就是這樣。

許老師 解答

2020-07-16 11:32

這個的話   不了解具體情況  不好判斷哎
是不是  哪一個余額  忘了輸入了?

略略略 追問

2020-07-16 11:34

這是我接回來的帳錄入的其中科目余額數(shù)據(jù)

許老師 解答

2020-07-16 11:38

這個  不太清楚哎  不好意思   是沒把3700多元  錄入資產(chǎn)負債表嗎?

略略略 追問

2020-07-16 12:17

錄入了期初余額,余額表里也是9萬多,可是資產(chǎn)負債表里少減去這三千多,有什么辦法能調(diào)整下么

許老師 解答

2020-07-16 12:21

這個   要修改資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)呀  減去3000多的   不平的資產(chǎn)負債表  肯定是不行的

略略略 追問

2020-07-16 12:31

這個應(yīng)該是資產(chǎn)負債表沒有減去三千多,因為那個明細是在貸方,他沒減去,但是科目余額表沒有錄錯,是不能自動識別么,我現(xiàn)在做什么分錄可以沖減掉么

略略略 追問

2020-07-16 12:32

只要資產(chǎn)負債平了就好

許老師 解答

2020-07-16 12:34

這個  你錄入資產(chǎn)負債表  平了就好   可以不用管他 以前的賬呀

略略略 追問

2020-07-16 12:39

那我建賬是不是可以不錄入三級科目,直接錄入一級?

許老師 解答

2020-07-16 12:43

這個  為了以后便于區(qū)分  還是錄入一下吧
當(dāng)然  可以先不錄入  以后增加明細的哦

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你說的是 進貨發(fā)票還沒到哈? 這樣的話 可以先不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-07-16 11:24:02
需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,你確認收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-11-12 10:03:31
你好,要用了才結(jié)轉(zhuǎn)
2016-12-02 18:10:15
你好,學(xué)員,這個按照實際發(fā)生計入生產(chǎn)成本中
2022-03-29 10:03:22
會計實務(wù)上講了先進先出,全月一次加權(quán)平均,移動加權(quán)平均法嗎?
2022-01-05 10:40:40
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