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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-15 17:59

之前有數(shù)據(jù)嗎,有就盤點(diǎn)做期初不平填寫未分配利潤下面

駱旭燕 追問

2020-07-15 18:00

之前也沒有數(shù)據(jù),期初數(shù)怎么填,隨便估個呀?都為零行不行,反正是時點(diǎn)數(shù),應(yīng)該不影響什么吧?

maize老師 解答

2020-07-15 18:06

這個會影響期末數(shù),你這個期初不對話,

駱旭燕 追問

2020-07-16 09:31

資產(chǎn)負(fù)債表是時點(diǎn)數(shù),怎么會影響期末數(shù)呢

maize老師 解答

2020-07-16 09:36

你這個期初不對,期末=期初+本期增加額-本期 減少額

駱旭燕 追問

2020-07-16 09:41

資產(chǎn)負(fù)債表只有年初數(shù)和期末數(shù),單看這兩列數(shù)沒什么影響吧,像公司成立幾年了都沒賬,總不能把之前的都翻出來建吧,所以年初數(shù)沒辦法確定,怎么辦

maize老師 解答

2020-07-16 09:52

盤點(diǎn)做一個期初,沒有別的好的辦法了。

maize老師 解答

2020-07-16 09:52

你之前的那個賬不補(bǔ)的話,你就盤點(diǎn),做期初吧

駱旭燕 追問

2020-07-16 09:55

我現(xiàn)在建截止到6月30日的,因?yàn)槟壳?月30日的數(shù)是知道的,你意思是年初數(shù)和期末數(shù)一樣,都按6月30日的數(shù)據(jù)?

maize老師 解答

2020-07-16 10:08

我需要找到12月數(shù)據(jù),這個最好是1月開始建賬,,查賬話,涉及需要賬,不是新企業(yè),你這之前需要有數(shù)據(jù),12月對應(yīng)有數(shù)據(jù)做期初,后續(xù)發(fā)現(xiàn)有問題再沖這個建賬利潤分配未分配利潤吧,

maize老師 解答

2020-07-16 10:08

不平填寫未分配利潤下面這個

駱旭燕 追問

2020-07-16 10:18

現(xiàn)在都7月份的,之前沒賬怎么可能知道去年12月底的數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-07-16 10:31

不是有銀行流水往來,那都沒有,那咋付款的收款的,

駱旭燕 追問

2020-07-16 10:57

往來款不知道啊

maize老師 解答

2020-07-16 11:08

問老板,那咋收款和付款的,那別人要錢,你們找別人要錢都咋弄,瞎弄,不怕多付款了?

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相關(guān)問題討論
同學(xué) 這個先做憑證,做利潤表 再做資產(chǎn)負(fù)債表
2022-07-31 12:27:52
以前沒有數(shù)據(jù),就是可以進(jìn)行零開始,建賬務(wù)處理。
2020-07-16 10:13:14
差額放利潤分配里面
2019-06-13 10:53:57
你好,你錄入的期初數(shù)據(jù) 符合? 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? 等式關(guān)系嗎??
2022-04-07 16:35:22
你好,是可以取資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)即
2021-09-06 00:07:48
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