
1借:應(yīng)收賬款 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 2借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這樣做對嗎?
答: 你好,是實現(xiàn)收入分錄嗎
老師,去年12月份開了一張專票,在今年一月份沖紅。之前的分錄是借營業(yè)收入應(yīng)交稅金貸應(yīng)收賬款,沖紅的時候是借應(yīng)收貸收入,稅金。二季度收到退稅,借銀行存款,貸稅金的話稅金貸方就出來個差額,應(yīng)該怎么做?
答: 你好,直接原分錄負數(shù)紅沖就可以了,為什么有差額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)貨未收到款,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項) 收到貨款后:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。 收到貨款未發(fā)貨:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。發(fā)貨后:借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)。對吧
答: 您的分錄正確。

