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送心意

杰希老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-07-15 14:23

您好,為什么要硬調(diào),查明原因再調(diào)整比較好

李夢露 追問

2020-07-15 14:24

以前未做銀行帳,都是按現(xiàn)金進(jìn)出報稅的,這個月開始要做銀行帳。需要讓銀行余額對上

杰希老師 解答

2020-07-15 14:25

那你就以銀行正確的數(shù)字做期初

李夢露 追問

2020-07-15 14:27

那資產(chǎn)負(fù)債表表不平呀

李夢露 追問

2020-07-15 14:27

因為初始是接的上一個會計的數(shù)據(jù)

杰希老師 解答

2020-07-15 14:33

你以他的數(shù)據(jù)作為期初,建賬套后,安實際的調(diào)整正確

李夢露 追問

2020-07-15 14:36

就是在銀行存款和現(xiàn)金中調(diào),讓銀行存款6月余額和對賬單一致。之后才能做下去,但是這種調(diào),不知道要什么手續(xù)

杰希老師 解答

2020-07-15 14:38

你這個沒有前面的數(shù)據(jù),要寫調(diào)整表讓領(lǐng)導(dǎo)簽字

李夢露 追問

2020-07-15 14:46

怎樣寫?老師大概知道一下,情況是這樣的。一種:因為之前有做少部分銀行存款,但有的并沒有實際發(fā)生銀行業(yè)務(wù),隨便做的分錄,有實際發(fā)生銀行業(yè)務(wù)的也會做庫存現(xiàn)金,完全對不上余額。另一種:從未做過銀行帳,發(fā)生的業(yè)務(wù)全部按庫存現(xiàn)金核算(只是收入和有票的費用以庫存現(xiàn)金入賬),

杰希老師 解答

2020-07-15 14:49

你以前的賬肯定不能再使用了吧?如果這樣的話,你就以現(xiàn)在有多少現(xiàn)金,有多少銀行存款來做期初呀

李夢露 追問

2020-07-15 14:51

以前的帳,還在

李夢露 追問

2020-07-15 14:52

而且會計和我交接簽字了

杰希老師 解答

2020-07-15 15:14

你這個調(diào)整一定要負(fù)責(zé)人知道,否則風(fēng)險太大

李夢露 追問

2020-07-15 15:22

風(fēng)險很大嗎?負(fù)責(zé)人知道,同樣也有風(fēng)險對嗎?

李夢露 追問

2020-07-15 15:23

那之前會計,隨便做沒事嗎?我接帳調(diào)整到對的余額往后做,風(fēng)險還更大嗎?

杰希老師 解答

2020-07-15 15:27

你最好有證據(jù)證明你是截止到哪個時間點開始做的。之前的跟你沒有關(guān)系。

李夢露 追問

2020-07-15 15:29

之前有賬本,我是不是要打印個證明,還有調(diào)整的數(shù)據(jù)也讓領(lǐng)導(dǎo)簽個字

杰希老師 解答

2020-07-15 15:31

你不是有之前接手的證明嗎,調(diào)整的做個讓領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以了

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2020-06-07 18:37:14
您好,為什么要硬調(diào),查明原因再調(diào)整比較好
2020-07-15 14:23:31
你好,你存在銀行里面了嗎
2019-04-09 14:44:08
你好,這個手續(xù)費是誰承擔(dān)
2016-08-24 17:02:51
你好,這個手續(xù)費是誰承擔(dān)
2016-08-24 17:02:48
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