
上個月開具的發(fā)票已經(jīng)交了稅,這個月沖紅重新開具,這月報稅應(yīng)該怎么填才能把上月已經(jīng)交的那部分稅抵消不用重復(fù)交?
答: 您好 按照開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表上的實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫附表一 就抵消了紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額啊
上個月開具的發(fā)票已經(jīng)交了稅,這個月沖紅重新開具,這月報稅應(yīng)該怎么填才能把上月已經(jīng)交的那部分稅抵消不用重復(fù)交?
答: 你好,一正一負(fù)正好沖掉了,不會重復(fù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個月開具了一張跨月沖紅的一張增值稅發(fā)票,這張發(fā)票上個月已經(jīng)交過稅了,這個月有從新開了一張,沖紅的發(fā)票和新開具的發(fā)票咋樣做會計分錄
答: 紅沖做和原來相反的分類,新開借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
上月開的發(fā)票,作廢,了,但是印花稅已經(jīng)交了,這個月又重新開的發(fā)票,已經(jīng)交的印花稅不用再交了,但如何做賬
老師請問上個月已經(jīng)抵扣的增值稅發(fā)票需要對方紅沖重新開具,上個月稅款已經(jīng)繳納,對上個月稅款有影響嗎
上個月開具普通發(fā)票稅率開錯,客戶已經(jīng)打款,這個月發(fā)現(xiàn)了 怎么辦?開具紅票,向客戶拿回來?重新開?那月份不是對不上了?

