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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-15 09:56

你好,能提供一下發(fā)票的圖片?

丁零 追問

2020-07-15 10:22

老師:我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是這樣的,這3560元的專票是3月以前的銷售了,然后我就將這個銷售做到了3月份當時做的稅率是1%,然后4月開的專票給商場(稅率3%),5月商場返回銷售款3560給我們

鄒老師 解答

2020-07-15 10:25

你好,根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
退回了就做相反分錄

丁零 追問

2020-07-15 10:26

這筆款我3月的時候已經(jīng)做了應(yīng)收賬款了,而且稅率是1%,是不是要沖紅

鄒老師 解答

2020-07-15 10:27

你好,是的,需要把之前錯誤的分錄紅沖的

丁零 追問

2020-07-15 10:34

老師,是這樣的,我3月入的應(yīng)收賬款是3560+12440(無票收入,還未收到款)我先按1%的入賬了,因為這些都是3月以前的銷售了,這16000元的銷售實際是5月才收到的,那我3560把3月的沖了,然后4月開專票時再做應(yīng)收賬款,那12440要沖吧,還是只沖這3560

鄒老師 解答

2020-07-15 10:35

你好,只需要把3560分錄沖銷就可以了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,不可以的,開具普通發(fā)票入賬
2016-10-19 10:55:42
您好 可以把發(fā)票聯(lián)復印然后做附件入賬
2020-04-24 10:25:03
你好,是什么情況導致的發(fā)票金額與打款金額不一致呢??
2021-12-21 16:17:29
你好 開錯的退票重開
2021-08-02 13:54:29
您好,如果您是真實業(yè)務(wù)發(fā)生,可以正常入賬
2020-08-03 09:08:20
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