
老師你好,請(qǐng)問我2年前申報(bào)增值稅有部分未開票收入的,現(xiàn)在那部分未開票收入要求我們開出專票來,這樣本季度的增值稅是按現(xiàn)在本季度的實(shí)際收入+這部分補(bǔ)開發(fā)票的收入申報(bào)嗎?個(gè)體經(jīng)營所得稅又如何處理這部分補(bǔ)開發(fā)票的收入?
答: 你好,增值稅納稅申報(bào)包括開票收入和未來票收入,你如果補(bǔ)開以前年度增值稅發(fā)票,就是在本次申報(bào)時(shí)候,增加當(dāng)月開票收入,同時(shí)減少未開票收入項(xiàng)目。所得稅仍舊按照你當(dāng)期實(shí)際收入情況納稅。
納稅人已申報(bào)營業(yè)稅未開票的收入補(bǔ)開增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
答: 你好,填寫在當(dāng)月的收入欄次,比如未達(dá)起征點(diǎn)或免稅銷售額,或第一行
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請(qǐng)問3月發(fā)生應(yīng)稅行為沒有開票,4.1日后補(bǔ)開發(fā)票 請(qǐng)問老師那三月要申報(bào)增值稅嗎?
答: 你好,看稅務(wù)局有沒有最新通知,因?yàn)槲铱从械牡貐^(qū)要求先做未開票收入申報(bào),的,我們這邊是直接開具,不用申報(bào)


黎昕 追問
2020-07-15 19:32
燎原老師 解答
2020-07-15 20:00
黎昕 追問
2020-07-15 20:34
燎原老師 解答
2020-07-15 22:29
燎原老師 解答
2020-07-15 22:29