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送心意

韋老師

職稱中級會計師

2020-07-14 19:15

是的 完了再對私給我們打過來

小劉 追問

2020-07-14 19:33

因為是我公司進的貨 是個人現(xiàn)金打款的 現(xiàn)在要不合作的 需要對公走賬 完了他再給打到私戶上

小劉 追問

2020-07-14 19:44

老師 我剛沒有表達清楚 我是小規(guī)模 就是從一個合作商一直進貨從16年到18年對方給我們開的發(fā)票 有部分沒做成本 累計有9萬多這個貨也是老板私賣給個人了款都是打到他私賬戶  現(xiàn)在合作商讓打款9萬說平賬 完了對公收到款 對私再把這9萬給我們老板打過來打到老板私人賬戶

韋老師 解答

2020-07-14 18:50

您好!對方是讓你打貨款嗎

韋老師 解答

2020-07-14 19:32

這貨款為什么要退回來呢

韋老師 解答

2020-07-14 19:36

打款過去  借:主營業(yè)務成本   應交稅費-應交增值稅                貸:銀行存款

韋老師 解答

2020-07-14 20:27

意思是說現(xiàn)在他們賬上花著你們的應收賬款,你們要對公轉(zhuǎn)賬給他平賬對吧

韋老師 解答

2020-07-14 20:28

你們付款分錄借:應付賬款   貸:銀行存款

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你好 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅 借:管理費用? 金額負數(shù)
2018-10-29 11:56:09
是的 完了再對私給我們打過來
2020-07-14 19:15:50
借應付賬款,貸銀行,借庫存商品 貸應付賬款, 個人打你們私戶,外賬不做
2020-07-14 17:27:45
老師 現(xiàn)在要季度申報了 該怎么辦?他那些開了的票又都顯示有的 是做收入還是不做?做的話本身又不是的 不做的話在稅控盤里又有開出去的票
2019-04-04 20:11:00
購買借管理費用貸現(xiàn)金 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數(shù)
2019-05-14 14:45:01
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