
你好老師,如果增值稅免減,做免減增值稅分錄,那么免減附加稅分錄還做嗎
答: 您好 不需要繳納增值稅的話 附加稅不需要計提做分錄
老師,10月增值稅減免金額做分錄的時候算錯多入了,12月才發(fā)現(xiàn),怎么處理呢?
答: 沖掉之前分錄重新做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,5月增值稅減免9000,還要交5000,這種我怎樣做分錄?
答: 借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸記營業(yè)外收入9000 借應(yīng)交增值稅未繳5000 貸銀行存款5000


鑫鑫 追問
2020-07-14 15:52
鄒老師 解答
2020-07-14 15:54