
我們5月才收到成本票,是19年的成本,20年才收到票,之前做的暫估,現(xiàn)在怎么入賬,跨年了
答: 你好 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
如果當(dāng)月有收入,但是沒有收到成本票,我應(yīng)該咋么做賬呀,求解
答: 可以先暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品 ,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師有沒有要求當(dāng)年收到的成本發(fā)票要求當(dāng)年就入賬的?
答: 你好,按規(guī)定是這樣,需要做到及時(shí)入賬








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