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耍酷的百合
于2020-07-14 11:45 發(fā)布 ??777次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-07-14 11:45
你好,你是需要把其中的一個余額沖平嗎?
耍酷的百合 追問
2020-07-14 11:49
這樣說吧老師,我可不可以就用一個賬戶,無論是借出去還是收回來都用其他應付款一個賬戶
鄒老師 解答
2020-07-14 11:54
你好,可以 就使用其中的一個科目的
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老師,其他應收和其他應付,都是借收一個人的錢,怎么做結轉(zhuǎn)
答: 你好,你是需要把其中的一個余額沖平嗎?
比如我上月只有一筆其他應收,一筆其他應付,一筆工資發(fā)放,那我結轉(zhuǎn)的時候只是結轉(zhuǎn)工資那一筆損益是不是
答: 你好!這個要看你3個分錄是怎么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一個老板2家公司之間相互轉(zhuǎn)賬,掛其他應收還是其他應付
答: A公司開票給B公司
老師其他應收款最后結轉(zhuǎn)什么
討論
老師,請問一下,為什么我上年期末數(shù)與今年期初數(shù)的其他應收款會不同?今年期初報表的其他應收款數(shù)字是直接從上年結轉(zhuǎn)過來的,為什么會有不同?這個要怎么調(diào)整?
其他應收款 年底怎么結轉(zhuǎn)。下一年直接抄上去就行?
破產(chǎn)清算為啥要用其他應收款結轉(zhuǎn)一下
其他應收款2017年年末的結轉(zhuǎn)數(shù)是51萬 ,可是現(xiàn)在從賬上看18年期初數(shù)是三千多萬是怎么回事
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624782 個
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耍酷的百合 追問
2020-07-14 11:49
鄒老師 解答
2020-07-14 11:54