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艷
于2020-07-14 00:44 發(fā)布 ??2031次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2020-07-14 02:55
您好,兩種處理方法,一,如果能申報抵扣的話,下月申報時,抵扣處理,如果不能抵扣或者不想抵扣的話,可以更正賬務(wù)處理。
艷 追問
2020-07-14 08:53
1、可以申報抵扣,那就是直接在報表里填上就可以了吧?2、如果更正的話跨年的怎么調(diào)整?之前做的是 借方:管理費用 應(yīng)交增值稅。貸方:庫存現(xiàn)金
王雁鳴老師 解答
2020-07-14 09:02
您好,1、可以申報抵扣,那就是直接在報表里填上就可以了。2、如果更正的話跨年的調(diào)整,之前做的是 借方:管理費用 應(yīng)交增值稅。貸方:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在可以,借,管理費用(金額小于上年利潤的10%的話,否則,使用以前年度損益調(diào)整),貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。
2020-07-14 09:11
明白了,又學(xué)到了一個細(xì)節(jié)方面的知識,感謝老師。
2020-07-14 10:04
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
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納稅申報表上增值稅額比報表應(yīng)交稅費少幾百元
答: 你好!什么原因造成的?
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務(wù)報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應(yīng)納稅額的數(shù)
討論
老師,今天發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費-增值稅與納稅申報表留抵不一致。原因是去年有一筆車費當(dāng)時憑證計算完入了應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項,申報時車費抵扣一欄忘記填了,該怎么辦?
誰能給我發(fā)一份一般納稅人增值稅納稅申報表,其他收入——工會經(jīng)費申報表,水利金申報表,附征稅申報表
這個月網(wǎng)上申報找不到增值稅申報表了,在要辦稅-稅費申報及繳納-應(yīng)申報清冊(增值稅等)里申報可以嗎?
你好老師,2018年借方應(yīng)收多計10萬,貸方應(yīng)交稅費銷項稅多計10萬,已經(jīng)過賬,2019年要怎么做沖分錄,不過增值稅納稅申報表銷項稅額又正確
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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艷 追問
2020-07-14 08:53
王雁鳴老師 解答
2020-07-14 09:02
艷 追問
2020-07-14 09:11
王雁鳴老師 解答
2020-07-14 10:04