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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-07-14 02:55

您好,兩種處理方法,一,如果能申報抵扣的話,下月申報時,抵扣處理,如果不能抵扣或者不想抵扣的話,可以更正賬務(wù)處理。

追問

2020-07-14 08:53

1、可以申報抵扣,那就是直接在報表里填上就可以了吧?
2、如果更正的話跨年的怎么調(diào)整?之前做的是 借方:管理費用  應(yīng)交增值稅。貸方:庫存現(xiàn)金

王雁鳴老師 解答

2020-07-14 09:02

您好,1、可以申報抵扣,那就是直接在報表里填上就可以了。
2、如果更正的話跨年的調(diào)整,之前做的是 借方:管理費用 應(yīng)交增值稅。貸方:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在可以,借,管理費用(金額小于上年利潤的10%的話,否則,使用以前年度損益調(diào)整),貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。

追問

2020-07-14 09:11

明白了,又學(xué)到了一個細(xì)節(jié)方面的知識,感謝老師。

王雁鳴老師 解答

2020-07-14 10:04

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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相關(guān)問題討論
你好!什么原因造成的?
2018-08-21 11:30:57
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,對的,就是本月應(yīng)交的增值稅額。
2018-07-09 15:04:12
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,需要把之前的報表和賬本這些全部移交給你
2018-10-25 17:04:17
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