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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-07-14 04:52

你好,需要計算做好了發(fā)給你,

暖暖老師 解答

2020-07-14 08:16

1借研發(fā)支出費用化支出2000
貸應(yīng)付職工薪酬300
累計折舊200
原材料600
銀行存款900

暖暖老師 解答

2020-07-14 08:17

2.借研發(fā)支出資本化支出1000
貸應(yīng)付職工薪酬230
原材料70
累計折舊500
銀行存款200

暖暖老師 解答

2020-07-14 08:17

3.借無形資產(chǎn)1000
貸研發(fā)支出資本化支出1000

暖暖老師 解答

2020-07-14 08:18

4.19年攤銷1000/5=200
借制造費用200
貸累計攤銷200

暖暖老師 解答

2020-07-14 08:19

5.21年底賬面價值1000-600=400
減值400-370=30

暖暖老師 解答

2020-07-14 08:19

6.借資產(chǎn)減值損失30
貸無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備30

暖暖老師 解答

2020-07-14 08:20

7.22年計提攤銷金額是
370/2=185

暖暖老師 解答

2020-07-14 08:20

8.借制造費用185
貸累計攤銷185

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相關(guān)問題討論
你好,需要計算做好了發(fā)給你,
2020-07-14 04:52:19
不可以的。
2017-08-16 14:59:03
管理費用--研發(fā)支出--折舊
2017-02-17 15:33:05
你好,列入管理費用-福利費核算
2018-03-17 14:39:21
您好!沒明白你意思,你減去這2個干什么呢? 本身費用化支出月底就要轉(zhuǎn)入管理費用
2017-10-18 14:30:36
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