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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 21:07

你好
借;以前年度損益調(diào)整——研發(fā)費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

鄒老師 解答

2020-07-13 21:17

你好,是什么原因?qū)е碌膽?yīng)交稅費(fèi)余額多了0.02呢?

鄒老師 解答

2020-07-13 21:20

你好,上年底如果不把0.02調(diào)成營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在就不會(huì)多的了,這個(gè)意思是之前調(diào)整錯(cuò)誤了嗎?

鄒老師 解答

2020-07-13 21:42

你好,調(diào)錯(cuò)了就把之前調(diào)錯(cuò)的分錄做相反分錄紅沖就是了
應(yīng)交稅費(fèi)余額是本月需要繳納的稅款

鄒老師 解答

2020-07-13 21:51

你好,以前年度多計(jì)提附加稅這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加
借;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

鄒老師 解答

2020-07-13 23:22

你好,是的,上面分錄的金額就是多計(jì)提的附加稅金額

微笑 旳弧度 追問

2020-07-13 21:15

應(yīng)交稅費(fèi)余額多了0.02,怎么調(diào)?因?yàn)樯夏甑孜野?.02調(diào)成借營(yíng)業(yè)外支出0.02   貸應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅

微笑 旳弧度 追問

2020-07-13 21:19

上年底如果不把0.02調(diào)成營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在就不會(huì)多的了

微笑 旳弧度 追問

2020-07-13 21:26

調(diào)錯(cuò)了,應(yīng)交稅費(fèi)余額是不是本月計(jì)提稅費(fèi)的?

微笑 旳弧度 追問

2020-07-13 21:43

要是以前年度多計(jì)提附加稅,那要怎么調(diào)

微笑 旳弧度 追問

2020-07-13 22:11

數(shù)字是填差額嗎

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你好 借;以前年度損益調(diào)整——研發(fā)費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-07-13 21:07:29
你們享受的是什么行業(yè)加計(jì)抵減的
2023-11-02 10:53:08
你好,對(duì)方給你開的是免稅的普通發(fā)票,對(duì)方是自產(chǎn)自銷的,可以給你開的專票也可以。
2022-06-06 13:59:18
你好!這個(gè)代銷商品,是你們幫人家銷售?
2019-07-01 15:31:55
你好 可以的 一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)專票的檢測(cè)費(fèi)可以抵扣
2019-06-03 15:58:15
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