
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費(fèi)用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
答: 你好,因?yàn)槔麧櫡峙洙D―未分配利潤默認(rèn)貸方余額的
月末收入成本費(fèi)用一直到未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄
答: 借;本年利潤 貸;主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用等科目 借;主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸;本年利潤
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
將所有收入成本費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤并將本年利潤余額轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤賬戶怎么做會計(jì)分錄
答: 你好 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:主營業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,本年利潤(或借方) 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
用未分配利潤彌補(bǔ)虧損 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 但是本年利潤年末無余額 。。又會轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤啊》》》???這分錄有點(diǎn)不懂
老師,我們是新公司,22年6月份開賬的,現(xiàn)在賬上的未分配利潤金額,和用賬上收入-成本費(fèi)用得出來的利潤金額不符,差額幾百左右,這是為什么呢
想問下12月末公司產(chǎn)生利潤了,然后未分配利潤有余額,到今年1月末結(jié)賬的時候12月末未分配利潤這個余額是不是沖減1月份的成本和費(fèi)用呢
出納這邊,應(yīng)收-應(yīng)付-費(fèi)用-成本如果是7300,但是會計(jì)那邊的未分配利潤是5700,那多出來的1600怎么分呢,在哪

