
進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減10%,上個月沒有銷項(xiàng)稅額,不需要交稅,也是可以填那個稅額抵減情況表的嗎,以后需要交稅了可以用, 還是說,上個月沒有交稅,不能填那個表?
答: 可以的,你這個需要填寫,不填寫那后面本期發(fā)生額填寫不進(jìn)去根據(jù)學(xué)員反饋這個是不管有沒有交稅都根據(jù)附表2填寫
老師,現(xiàn)代服務(wù)2019年的加計(jì)抵減15%政策,必須要在2019年12月31以前提交嗎?因?yàn)楣疚凑J(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額有點(diǎn)多,是否需要認(rèn)證后才能填稅額抵減情況表
答: 你的說提交什么?加計(jì)抵扣申明?認(rèn)證抵扣后才填稅額抵減情況表
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問一下, 增值稅的加計(jì)抵減問題。我們公司目前是進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額,所以不交增值稅。那我們每月取得的進(jìn)項(xiàng)稅也能加計(jì)抵減么,稅額抵減情況表要填么。(我們這月的進(jìn)項(xiàng)稅為2873.96,抵減額為287.4,這張抵減的申報(bào)表,我這樣填對么)
答: 你好,填寫的正確的,

