1-3月的進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證了,也報了稅,但沒有做賬。本期賬目該怎么調(diào)整,會計分錄該怎么寫
cindycm
于2020-07-13 11:47 發(fā)布 ??677次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
相關(guān)問題討論

您好
借:成本費用等
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款等
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2019-10-10 16:45:35

你吧認(rèn)證的發(fā)票,補(bǔ)入帳就可以了
2020-07-13 11:47:46

你好,銷項大于進(jìn)項月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,進(jìn)項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-04-21 14:33:27

您好
借款的時候
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
進(jìn)項稅額可以一次抵扣銷項稅額
借:固定資產(chǎn)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸:銀行存款等
2019-06-02 10:05:01

月底銷項稅額大于進(jìn)項稅額,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 。 月底 進(jìn)項稅額大于銷項稅額,不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57
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