老師···疫情期間免得增值稅··開的是0稅率的發(fā)票···現(xiàn)在季度申報(bào)要填在哪里?
小U
于2020-07-13 11:33 發(fā)布 ??1002次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-13 11:38
你好
其他免稅銷售額申報(bào)
減免表最后一行
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同學(xué)你好
不用
只要改其他季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就行
2022-01-26 14:13:57

同學(xué)好,自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,按以下公式計(jì)算銷售額:銷售額=含稅銷售額/(1%2B1%);適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照上述規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》本期應(yīng)納稅額減征額及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次?!对鲋刀惣{稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄不含稅銷售額計(jì)算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2020-04-01 14:36:18

三季度按3%負(fù)數(shù)申報(bào)
2019-10-09 10:36:14

你好
其他免稅銷售額申報(bào)
減免表最后一行
2020-07-13 11:38:22

您好,如果只開了普票,沒有超過30萬,那么把不含稅收入填在第9? 第10欄就好,下面系統(tǒng)自動(dòng)顯示 的增值稅是按3%來計(jì)算的,這個(gè)不影響,最終增值稅應(yīng)納稅額為0
2021-01-08 13:21:36
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