
這邊有個發(fā)票 客戶要做低值易耗品 要一次攤銷 我就在收到專票的時候做分錄 借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 月底在做攤銷分錄:借管理費用-低值易耗品 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表存貨有周轉(zhuǎn)材料有負(fù)數(shù) 這個金額剛好是進(jìn)項的稅額 怎么處理
答: 這個怎么會有負(fù)數(shù)呢?你計入進(jìn)項稅了不是嗎?攤銷的時候也是攤銷減了進(jìn)項稅的金額
資產(chǎn)負(fù)債里面不平,原來是沒有低值易耗品的金額,資產(chǎn)負(fù)債表沒有低值易耗品這個科目,這個需要怎么處理呢?
答: 地址易耗品 在存貨里面填寫的,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)現(xiàn)10月賬簿里有數(shù)據(jù)填錯了,原分錄是借管理費用-低值易耗品1099,貸低值易耗品1099.結(jié)果發(fā)現(xiàn)多加99,目前是12月,做了修改分錄:借低值易耗品99 ,貸管理費用-低值易耗品99. 也過賬也結(jié)轉(zhuǎn)損益了。發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表改過來了,但是利潤變沒有變化,怎么辦?還需要繼續(xù)做什么分錄
答: 同學(xué)你好,需要刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,反過賬,修改憑證分錄,借低值易耗品99 ,貸管理費用-低值易耗品99,改為,借,管理費用-低值易耗品負(fù)數(shù)99,貸:低值易耗品負(fù)數(shù)99 。

