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????suyanni
于2020-07-12 09:55 發(fā)布 ??654次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-07-12 09:55
您好不需要進行更正
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小規(guī)模納稅人,剛剛報稅,沒有填寫減征欄目。直接按3%的稅率提交的。目前不用繳納稅款。需要進行更正嗎?如果進行更正,如何更正
答: 您好 不需要進行更正
老師,我是剛剛那個更正的那個,已經(jīng)退款了,修正后重新提交需要繳納稅款會直接抵扣之前繳納的是嗎?
答: 你好,要看你們屬于系統(tǒng)的設置,有可能會抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的增值稅申報時沒有填進項稅轉出項目,如果更正前兩年的申報表,可以更正嗎?
答: 你好,得去稅務局提供紙質的申報表、公章。
紅字更正和直接更正 的區(qū)別是什么呢?
討論
老師您好,增值稅申報表如果不用交稅更正申報要交稅了,會有什么影響嗎? 那如果沒有更正前增值稅報表要交稅,我可以更正嗎? 更正后不用交稅了,能申報成功嗎?
申報更正時已經(jīng)扣過本期稅,如果要更正申報,,本期已繳款那一欄需不需要填寫。。如果本期已交了100塊,更正申報后還要補50塊,那么已繳款那里需要把100塊填上去嗎?
@耿老師,接剛剛的問題,如果第三季度的收增值稅需要更正,那第四季度的也需要更正嗎?
剛辦下小規(guī)模UK,進行開票 如何操作 開票 稅率 3%嗎? 是免征類型 還是正常稅率 3%
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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