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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-11 19:41

你好,借相關(guān)成本
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

向柳臻 追問

2020-07-11 19:45

這個轉(zhuǎn)出之后進項稅轉(zhuǎn)出總是有余額怎么辦?

趙海龍老師 解答

2020-07-11 19:46

進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅就沒有余額了

向柳臻 追問

2020-07-11 19:47

我轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊,未交增值稅貸方,那我這個進項稅就得交稅了??

趙海龍老師 解答

2020-07-11 19:47

未交增值稅金額增加了,相等于你要繳納的稅款增加了

向柳臻 追問

2020-07-11 19:48

我這個是雖然抵扣了這張,但是我一直有留抵稅

趙海龍老師 解答

2020-07-11 19:48

這樣的話是抵消了你留底 的稅款了

向柳臻 追問

2020-07-11 19:51

分錄怎么做?

趙海龍老師 解答

2020-07-11 19:52

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費未交增值稅

向柳臻 追問

2020-07-11 19:52

請問這個哪里做錯了?

趙海龍老師 解答

2020-07-11 19:55

直接把進項稅額轉(zhuǎn)出的計入相關(guān)成本

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你好, 借記 原材料/營業(yè)外支出 貸記 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-05 15:39:32
你好,借相關(guān)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-07-11 19:41:22
你好!借管理費用-差旅費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-10-25 16:51:08
先轉(zhuǎn)出進項 再沖紅之前的分錄 等正確的發(fā)票來了 再做一遍正確的
2019-07-11 11:11:49
你好 借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-09-13 14:27:15
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