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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-11 18:29

你好,發(fā)生銷售退回
登記庫(kù)存商品借方數(shù)量,單價(jià),金額信息就是了
金額=退回商品數(shù)量*之前結(jié)轉(zhuǎn)的 單位成本
登記庫(kù)存商品借方,就不需要登記貸方負(fù)數(shù)了

翠青 追問(wèn)

2020-07-11 18:32

但是期末單價(jià)和期初差的太多了是為啥

鄒老師 解答

2020-07-11 18:34

你好,期末單價(jià)和期初差的多,可能是單位產(chǎn)品采購(gòu)成本變動(dòng)較大導(dǎo)致的

翠青 追問(wèn)

2020-07-11 18:37

但是我看了變動(dòng)沒(méi)那么大就差分

鄒老師 解答

2020-07-11 18:38

你好,變動(dòng)沒(méi)那么大,那期末單價(jià)和期初就不應(yīng)當(dāng)變動(dòng)很大才是啊

翠青 追問(wèn)

2020-07-11 19:09

這個(gè)跟之前月份賬上沒(méi)有那么多庫(kù)存但是開(kāi)出去了票有關(guān)系嗎

鄒老師 解答

2020-07-11 19:11

你好,有關(guān)系
之前月份賬上沒(méi)有那么多庫(kù)存但是開(kāi)出去了票,這樣會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月庫(kù)存負(fù)數(shù)
這樣就會(huì)導(dǎo)致單價(jià)變動(dòng)很大的

翠青 追問(wèn)

2020-07-11 19:16

那我該怎么處理老師

鄒老師 解答

2020-07-11 19:17

你好,需要查明之前月份庫(kù)存負(fù)數(shù)的原因,然后做相應(yīng)調(diào)整處理
之前月份賬上沒(méi)有那么多庫(kù)存但是開(kāi)出去了票,那應(yīng)當(dāng)把之前多開(kāi)出去的發(fā)票紅沖才是的(因?yàn)殚_(kāi)具的發(fā)票數(shù)量不能超過(guò)賬面庫(kù)存數(shù)據(jù)的)

翠青 追問(wèn)

2020-07-11 19:19

可以暫估不,老師

鄒老師 解答

2020-07-11 21:23

你好
如果是有購(gòu)進(jìn),暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票,可以暫估
如果不是上面這種情況,是不可以暫估的

翠青 追問(wèn)

2020-07-11 21:51

我這個(gè)是購(gòu)進(jìn)了暫時(shí)沒(méi)取得發(fā)票

鄒老師 解答

2020-07-11 21:56

你好,購(gòu)進(jìn)了暫時(shí)沒(méi)取得發(fā)票,就可以暫估入庫(kù)的

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你好,發(fā)生銷售退回 登記庫(kù)存商品借方數(shù)量,單價(jià),金額信息就是了 金額=退回商品數(shù)量*之前結(jié)轉(zhuǎn)的 單位成本 登記庫(kù)存商品借方,就不需要登記貸方負(fù)數(shù)了
2020-07-11 18:29:05
你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-04-26 17:14:29
借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品
2017-02-28 12:18:10
你好 銷售退回 你做相反分錄即可
2019-04-23 16:09:32
你好 退款抵貨 是對(duì)方把貨退你們公司 然后你們退貨款 的話: 借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款或者應(yīng)收賬款
2019-09-02 10:41:57
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