
老師您好,危險行業(yè)計提安全費用,去年在十月份計提了去年全年的,共15萬,全年實際共花費36萬,但因十月份才計提,只沖減了10-12月的實際費用,年底未做處理,現(xiàn)在我接手,賬上掛了十三萬的其他應(yīng)付款,(當時做賬 借:管理費用 貸其他應(yīng)付款)現(xiàn)在應(yīng)怎樣處理?如何把去年的沖掉?
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
老師,我們每個月都計提安全費,借:管理費用-安全費,貸:其他應(yīng)付款-安全費,實際發(fā)生安全費用時,借:其他應(yīng)付款-安全費,這個計提的安全費用,年底沒有都花完,是不是必須都再轉(zhuǎn)回來
答: 你好,企業(yè)計提費用,應(yīng)于提取當年列支完畢,不得留至下年度。當計提余額預(yù)留在以后年度使用的,多計提的金額不得稅前扣除,在當年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)予調(diào)增應(yīng)納稅所得額。所以,該項費用當年度已計提而于年末仍留存余額的,在當年末應(yīng)予紅沖,不得多列支當年度費用。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這月現(xiàn)金不夠支付費用,可否直接做分錄借:管理費用貸:其他應(yīng)付款?這樣做分錄,其他應(yīng)付款后期需要怎么抵消?
答: 個人幫忙付款么,后期還給對方做借其他應(yīng)付款


陳詩晗老師 解答
2020-07-11 17:18