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送心意

李老師

職稱注冊稅務(wù)師,中級會計師

2016-07-01 18:21

借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項  貸預(yù)付賬款

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借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款
2016-07-01 18:21:18
可以的,可以這么做的。
2022-05-06 19:56:46
可以的,提前支付的可以這么做。
2022-06-19 14:06:52
9月份憑證已做以入賬,現(xiàn)在11月收到發(fā)票 我應(yīng)該怎樣沖銷這筆暫估的 會計分錄應(yīng)該如何做 是正確的 外賬
2016-11-26 11:46:05
同學好,發(fā)票收到 時,需要沖減原來的暫估分錄, 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字),再按正確的發(fā)票 借:原材料、庫存商品、成本費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
2019-01-04 16:04:18
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