
月度30萬下,申報表稅點3%,,賬務(wù)處理,3%,還1%,營業(yè)外收入補平,要怎么弄平嗎
答: 開發(fā)票是1%做賬按你開發(fā)票的來 申報表按3%
老師好!公司有一批舊電腦要出售,如果申報時做了未開票收入,但因為處理這批舊電腦的收入少于資產(chǎn)浄殘值,也就是最后是凈損失,最后計入營業(yè)外支出的,那在賬務(wù)處理過程中沒有計入收入,與申報表上確認(rèn)的未開票收入不一致,請問該收入在賬務(wù)處理中如何做?
答: 你好,這個收入可以放到其他業(yè)務(wù)收入里面的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,月底一定要把小微企業(yè)免收的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,可不可以不做賬務(wù)處理,我去報增值稅,稅務(wù)局讓我0申報,那0申報就不用做賬務(wù)處理了吧
答: 如果有免征的增值稅,個人建議轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 0申報只是不涉及收入,有其他業(yè)務(wù)還是要進行賬務(wù)處理的
申報這個表后賬務(wù)怎么處理呢,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:營業(yè)外收入 ??
老師,請問無票收入,賬務(wù)處理時主營業(yè)務(wù)收入是否需要做應(yīng)交稅費-銷項稅額還是申報時申報無票收入即可?賬務(wù)正確處理是怎樣的?
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

