
老師,我一家公司要注銷,注銷流程是啥,賬務(wù)上有啥注意,往來我有余額的,應(yīng)收有兩家沒開票,還有法人借款余額,要不要平掉
答: 應(yīng)收賬款,盡量在注銷前進(jìn)行溝通,對(duì)方是否要發(fā)票,不然注銷后無法開具發(fā)票,如果是對(duì)方要發(fā)票,就會(huì)說開發(fā)票,你們及時(shí)補(bǔ)開發(fā)票,及時(shí)收款平賬。
公司變更了法人,外賬里向舊法人借入現(xiàn)金的往來款的其他應(yīng)收款科目有余額,該余額可以賬務(wù)調(diào)整到新法人“其他應(yīng)收款”的科目嗎?
答: 您好,這個(gè)的話是可以做其他應(yīng)收款的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
法人的其他應(yīng)付款余額在借方,其他應(yīng)收款余額也在借方,怎么調(diào)平?
答: 可以對(duì)抵這兩個(gè)往來科目,借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款


悠悠 追問
2020-07-11 11:30
江老師 解答
2020-07-11 11:33
悠悠 追問
2020-07-11 11:35
江老師 解答
2020-07-11 11:40