
計(jì)提一季度所得稅,做分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,做分錄借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用繳納企業(yè)所得稅時(shí),抵的是以前多繳的所得稅,怎么做分錄呢?
答: 你好 以前多交了 那么本期按照實(shí)際需要繳納的計(jì)提所得稅費(fèi)用
老師,如果計(jì)提所得稅費(fèi)用,與實(shí)際需繳納的費(fèi)用有差額,應(yīng)該怎樣處理呢?如何做分錄調(diào)整呢?
答: 你好,是多計(jì)提了還是少計(jì)提了?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問下去年多計(jì)提所得稅費(fèi)用,今年少交稅了,今年做分錄,是不是把差額部分做和去年相反的分錄就行呢?
答: 是的,需要沖掉,借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

