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送心意

小華老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2020-07-10 16:26

你好,留抵退稅的話要在“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄目填寫。

公攤 追問

2020-07-10 16:27

不是留抵退稅,是之前簡易征收多扣了,現(xiàn)在才退回來!

小華老師 解答

2020-07-10 16:30

你好,若多交了增值稅,抵減下期應(yīng)納稅款時,將其填入《增值稅納稅申報表》第25項“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”

公攤 追問

2020-07-10 16:48

25項的期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),是自動顯示出來的,多繳這部分,已經(jīng)6月3日退回公司賬戶了,現(xiàn)在申報還見顯示在25項的期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))。

小華老師 解答

2020-07-10 17:04

你好,那有退回公司賬戶上就不能再重復(fù)抵,看是否可以修改金額。

公攤 追問

2020-07-10 17:07

都說簡易征收了,抵減不了哈,不能改,就在25行顯示應(yīng)退回來的數(shù)

小華老師 解答

2020-07-10 17:23

你好,可以點擊“重置”下報表下是否變動。

公攤 追問

2020-07-10 17:26

不行的,得看看填那里才行

小華老師 解答

2020-07-10 17:38

你好,點擊重置后重新進入電子稅務(wù)局。

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相關(guān)問題討論
你好; 你們退回來是什么原因的; 留抵進項稅退稅嗎?
2023-05-09 11:05:35
你好,留抵退稅的話要在“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄目填寫。
2020-07-10 16:26:22
首先要判斷去年退回的增值稅今年能否用在繳稅上,如果可以,就在當(dāng)年的繳款憑證中填寫“去年應(yīng)交的增值稅進行緩期繳納”;能推遲繳納的期限,一般不超過一年。如果不能,可以將去年應(yīng)退還的增值稅記入“稅金及附加—應(yīng)退稅金—增值稅”,這樣就不會占用企業(yè)現(xiàn)金。同時,今年繳納的增值稅也是如此,要記入“稅金及附加—應(yīng)交稅金—增值稅”,而不是緩期繳納。
2023-03-16 16:21:54
你好!你當(dāng)時怎么繳納的,做相反的分錄
2022-03-28 13:49:31
同學(xué) 計提應(yīng)退稅款時: 借:其他應(yīng)收款 貸:其他收益——政府補助 實際收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2022-08-30 15:07:13
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