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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-10 15:55

你好 確實發(fā)生了成本費用的 。 沒有取得合理發(fā)票的 可以暫估成本 次年匯算前補充發(fā)票 資料

Skylarsun 追問

2020-07-10 15:58

一季度的時候是借:營業(yè)成本,貸:應付賬款,二季度的時候把款付出去了,是否應該是借:應付賬款,貸:銀行存款?

meizi老師 解答

2020-07-10 16:00

你好  恩是的 是這樣來暫估的  記得盡快取得發(fā)票

Skylarsun 追問

2020-07-10 16:01

那我們實際取得發(fā)票之后應該怎么賬務處理呢?

meizi老師 解答

2020-07-10 16:08

你好  到時紅沖分錄 按實際發(fā)票在做一筆

Skylarsun 追問

2020-07-10 16:11

可是我在付款的時候已經把應付賬款消掉了?具體紅沖分錄應該怎么做呢?

meizi老師 解答

2020-07-10 16:19

你好  那你就做 借主營業(yè)務成本    借主營業(yè)務成本-暫估負數     就調整主營成本即可

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相關問題討論
你好,庫存的原材料是原材料
2020-10-20 16:46:53
你好 確實發(fā)生了成本費用的 。 沒有取得合理發(fā)票的 可以暫估成本 次年匯算前補充發(fā)票 資料
2020-07-10 15:55:22
你好 ;? ? ? ?你們這個轉原材料去是為什么 ;? ?是要領用在加工生產嗎??
2022-02-21 19:17:59
您好,對的。
2016-10-21 00:41:20
是先原材料,之后再到生產成本,制造費用和生產成本到庫存商品 這個是原材料價格加制造費用 合計等于庫存商品總價 ,單價=總價/數量
2020-07-27 14:26:33
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