
2017年一筆退回的增值稅分錄,現(xiàn)在看知道做錯(cuò)了,這樣貸方未交增值稅又增加了,現(xiàn)在紅沖怎么做分錄呢?紅沖應(yīng)該算是減少以前的未交增值稅吧?
答: 你之前交的時(shí)候做啥,現(xiàn)在就沖掉之前那個(gè)
增值稅誤收退稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄和支付分錄金額都平衡的,后面月份修改報(bào)表,就退了點(diǎn)錢回來(lái)。(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。支付時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款。)現(xiàn)在收到誤收退稅,我應(yīng)該怎么做分錄。
答: 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅;負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅負(fù)數(shù) 沖掉之前的,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月做了一筆轉(zhuǎn)出多交的增值稅的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多繳增值稅) 這個(gè)月收到退回來(lái)的稅費(fèi) 分錄怎么寫(xiě)?
答: 你好 做交稅和計(jì)提 相反分錄??


我是小領(lǐng) 追問(wèn)
2020-07-10 12:37
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2020-07-10 12:39
maize老師 解答
2020-07-10 12:39
我是小領(lǐng) 追問(wèn)
2020-07-10 12:43
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2020-07-10 12:43
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2020-07-10 12:53