
增值稅申報表 進項紅字發(fā)票的進項稅額怎么填?
答: 您好 填寫在附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
退貨對方開具紅字發(fā)票,填申報表時,填在進項稅額轉(zhuǎn)出紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額嗎?
答: 對的,是在這一欄填寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到對方開具的紅字發(fā)票,申報時紅字進項稅額怎么申報在附表二?是填在進項稅額轉(zhuǎn)出欄嗎?
答: 你好在附表二開具的紅字信息表里面填寫,填寫的是正數(shù)。
我這邊5月份開票軟件有開具一份紅字,申報時候做了進項轉(zhuǎn)出,6月份把5月份申報的紅字發(fā)票撤銷,重新開了一份紅字,那么6月申報時候撤銷的那個稅額申報在哪里體現(xiàn)
購買方上個月申請了兩張紅字發(fā)票,申報增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出是填在紅字發(fā)票信息注明的進項稅額嗎?是填正數(shù)嗎?
如果收到了紅字專票,在填申報表時是直接在申報抵扣的進項中抵減,還是要填到進項稅額轉(zhuǎn)出紅字專用發(fā)票通知單注明的進項中填例,而申報抵扣的進項稅額中不包含紅字票的數(shù)額?

