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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 12:11

你好,這個(gè)要做到固定資產(chǎn)不是營(yíng)業(yè)成本;應(yīng)該借:固定資產(chǎn)  88223.88 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88223.88;然后今年再按照使用年限提折舊,借:管理費(fèi)用   貸累計(jì)折舊

不忘初心? 追問(wèn)

2020-07-10 12:13

不是庫(kù)存商品嗎?購(gòu)買(mǎi)的很多都是零件,我們也賣(mài)這個(gè)。另外不是用以前年度損益調(diào)整嗎

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:18

哦,不好意思,你們是軟件開(kāi)發(fā)企業(yè),這個(gè)作為庫(kù)存商品,反正就是不能夠作為成本列示。19年的,那么就是借:庫(kù)存商品   貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:20

如果通過(guò)以前年度損益
就借庫(kù)存貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整  貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。以前年度損益就是過(guò)渡下

不忘初心? 追問(wèn)

2020-07-10 12:21

好的,謝謝,我也是當(dāng)時(shí)可能寫(xiě)錯(cuò)了,那這樣做了就可以了是吧,不用管之前做錯(cuò)的成本吧

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:22

嗯,就這么處理即可,調(diào)整后就不用管前面做錯(cuò)的了。

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:22

如果對(duì)我的回答滿意請(qǐng)給五星評(píng)價(jià)哈,謝謝。

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你好,這個(gè)要做到固定資產(chǎn)不是營(yíng)業(yè)成本;應(yīng)該借:固定資產(chǎn) 88223.88 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88223.88;然后今年再按照使用年限提折舊,借:管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
2020-07-10 12:11:02
你好,可以的
2016-12-02 10:58:44
借;管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)收款——養(yǎng)老保險(xiǎn),個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)
2017-11-30 14:03:35
您好,您本次存貨補(bǔ)充500元,原已入賬7200元,本次調(diào)整后7700元(3200%2B4500),所以您將本次調(diào)整后兩項(xiàng)明細(xì)應(yīng)分別為3200和4500,盡量不要按比例分?jǐn)偂?/div>
2020-05-28 16:35:07
您好!可以的
2017-05-15 13:43:22
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