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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 11:35

不是,這個(gè)是稅額=11000/(1+5%)*5% 對(duì)應(yīng)這個(gè)是收入=11000/(1+5%

森林 追問

2020-07-10 11:57

未達(dá)起征點(diǎn)免稅吧?不含稅收入填在增值稅申報(bào)表中應(yīng)稅5%欄里,增值稅再填附表減征稅額欄中?

森林 追問

2020-07-10 11:59

還是直接填入免稅收入及相應(yīng)稅額中?

maize老師 解答

2020-07-10 12:23

你需要交稅嗎,交稅填寫5% 增值稅申報(bào)表中應(yīng)稅5%欄 沒有減免這個(gè)5% 不減免,減免是3%對(duì)應(yīng)減按1% ,不交稅填寫小微企業(yè)免稅銷售額下面,11000/(1+5%)

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相關(guān)問題討論
您好 這樣寫分錄正確的
2020-09-08 10:23:28
那你下邊的分錄應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,而不是未交增值稅。
2021-12-16 09:19:29
您好,這個(gè)是可以的,可以
2022-05-23 11:12:31
你好,需要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額才是的
2018-07-18 09:17:25
您好,請(qǐng)先詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)老師才能給您回答
2024-04-23 21:19:05
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