
你好,我公司是建筑分包單位,發(fā)包方代發(fā)工人工資53100.我單位給開了專票53100.我做的分錄是,借:工程項目 (工人工資) 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收帳款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(銷)!本月月末需要做工程結(jié)算嗎?
答: 那我上面分錄做的做嗎,不需要在做其他分錄了是嗎?
公司的應(yīng)收賬款貸方余額被稽查認(rèn)定為偷稅,已交稅,但調(diào)整分錄怎么做呢?
答: 借;應(yīng)收賬款? 貸;以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費??? 借;應(yīng)交稅費?? 營業(yè)外支出? 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這邊的應(yīng)交稅費和應(yīng)收賬款是怎么確認(rèn)的?
答: 應(yīng)交稅費-銷項稅=22000000*9%=1980000 應(yīng)收賬款是主營業(yè)務(wù)收入%2B應(yīng)交稅費=22000000%2B1980000=23980000
我們工程都是簽合同,我開了票過后工程是完工了的。但是沒收到錢,我做的是借應(yīng)收賬款貸工程收入 應(yīng)交稅費銷項,收到錢了應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們的稅金是對方幫繳納的,沒走我們公戶,做賬分錄是不是應(yīng)該寫:借應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款
應(yīng)收賬款的分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅收到應(yīng)收賬款 : 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款是這樣嗎


紅葡萄妖妖 追問
2020-07-10 11:19
軼塵老師 解答
2020-07-10 11:22