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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-07-09 20:50

您好,借 應(yīng)付職工薪酬  貸 進項稅額轉(zhuǎn)出

守望幸福 追問

2020-07-09 21:11

買進來時就知道要作福利費,那第一步怎么分錄呢

文老師 解答

2020-07-09 21:31

購進的時候,計提,借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬貸-福利費,借應(yīng)付職工薪酬-福利費 進項稅額貸銀行存款,
進項稅額轉(zhuǎn)出的時候,借管理費用-福利費帶應(yīng)付職工薪酬-福利費,借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出

守望幸福 追問

2020-07-09 21:56

不含稅530.9  稅費  68.91
購進的時候:計提,借:管理費用-福利費 530.9
貸:應(yīng)付職工薪酬貸-福利費,530.9
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費530.9
進項稅額68.91
貸:銀行存款,599
進項稅額轉(zhuǎn)出的時候:
借:管理費用-福利費68.91
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,68.91
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費68.91
貸:進項稅額轉(zhuǎn)出68.91
老師是這樣寫嗎?謝謝

文老師 解答

2020-07-09 22:14

是的,可以這樣寫的,如果之前知道是用于福利的 也可以不抵扣,,這樣就直接做,就不需要進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
您好,借 應(yīng)付職工薪酬 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-07-09 20:50:32
實際是不是都完成了銷售了,?
2020-02-14 13:46:19
你好,借;銀行存款等科目,貸;預(yù)收賬款 體現(xiàn)的是預(yù)收了貨款,暫時還沒有給對方發(fā)貨
2019-07-25 18:36:53
借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-03-22 19:16:08
你好!分得清的計入成本,分不清的計入期間費用
2016-09-09 10:50:31
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