
收到結(jié)算單,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款未開票,收到發(fā)票,借應(yīng)付賬款未開發(fā)票,貸應(yīng)付賬款結(jié)算款,借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,后面會(huì)出現(xiàn)待認(rèn)證與進(jìn)項(xiàng)稅不平怎么處理
答: 你好 你的分錄不對(duì) 應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
上月借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅100,貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款100這月發(fā)票沒來,還要沖該憑證嗎?還是等發(fā)票來了在沖?
答: 您好,等發(fā)票來了再紅沖該憑證。需要提示一點(diǎn),做暫估分錄是不能暫估增值稅的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在查出19年10月憑證,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅多了0.1,應(yīng)付賬款也多了0.1,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
答: 借應(yīng)付賬款貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。


籍海盛 追問
2020-07-09 16:23
張艷老師 解答
2020-07-09 16:26