老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入什么科目呢?? 問
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 答

老師你好,2019年12月份開具一張發(fā)票,發(fā)票開錯(cuò)了,2020年7月份開紅字發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,開具的是其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi) 19年的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)收賬款 11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1300 那現(xiàn)在紅字發(fā)票開過之后的賬務(wù)處理是不是:借:應(yīng)收賬款 -11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -10000 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) -1300
答: 你好,調(diào)整分錄那把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整,因?yàn)榭缒炅?
老師咨詢下,開發(fā)票后做的賬務(wù)處理是,借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅月底沒達(dá)到起征點(diǎn)賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入問可不可以到月底直接做借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入而不通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅呢
答: 正確分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 月底沒達(dá)到起征點(diǎn)賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模,開具咨詢服務(wù)費(fèi),沒有收到款項(xiàng)借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)收到發(fā)票一方借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款老師,這樣做帳務(wù)處理對(duì)不對(duì)
答: 是的 你的分錄完全正確
那些年 追問
2020-07-09 16:04
小云老師 解答
2020-07-09 16:06
那些年 追問
2020-07-09 16:32
小云老師 解答
2020-07-09 16:36