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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-09 15:56

你好    借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   做無票收入 也是這樣做分錄的

玫瑰 追問

2020-07-09 15:57

這是六月的沒有開花票,但是我在七月補開發(fā)票了。

meizi老師 解答

2020-07-09 16:01

你好  7月沖無票收入 在按開票做一遍收入

玫瑰 追問

2020-07-09 16:32

不好意思!老師!我看了一下開票員開了一部分發(fā)票1648(1631.68,稅16.32)剩余5352沒開發(fā)票能給我一個詳細(xì)會計科目嗎?

meizi老師 解答

2020-07-09 16:37

你好  借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 -開票收入  主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅     這樣來做   應(yīng)交增值稅稅費 就是開票和未開票不含稅計算的金額 一起

玫瑰 追問

2020-07-09 16:44

老師你看一下是這樣子做嗎?那在下個月的時候怎么沖回來了?

meizi老師 解答

2020-07-09 16:52

你好  無票收入 你就直接按上面分錄  對應(yīng)的金額 做紅字即可    分錄是不變的。  你只沖未開票的部分哈

玫瑰 追問

2020-07-09 17:04

是這樣嗎!能詳細(xì)說明一下嗎?我太笨了

meizi老師 解答

2020-07-09 17:08

你好 你借方也得沖  比如  借銀行存款  負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)     這部分就是未開票收入的紅字分錄

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相關(guān)問題討論
你好,4月份做預(yù)收賬款,5月份確認(rèn)收入
2020-07-13 10:54:23
你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 做無票收入 也是這樣做分錄的
2020-07-09 15:56:47
工程結(jié)算是按照完工百分比法開票時確認(rèn)的。主營業(yè)務(wù)收入在完工百分比法的時候是按照產(chǎn)值確認(rèn)的,不是根據(jù)開票確認(rèn)的
2018-12-26 11:45:18
你好!然后你的問題是什么呢?
2017-07-13 16:09:50
借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 附件是發(fā)票
2017-01-04 14:50:17
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