
請(qǐng)問如何填寫增值稅減免申報(bào)表,因?yàn)橹鞅戆?%計(jì)算專票增值稅稅金是454.10元,但是目前按政策是1%計(jì)算稅金,我在增值稅減免附表中選1%減免政策欄填寫完后,表格出現(xiàn)期末余額出現(xiàn)橙色標(biāo)識(shí),請(qǐng)問是什么原因?
答: 您好,第2列應(yīng)該填專票不含稅收入*2%
我公司屬于餐飲行業(yè),因國家在疫情期間出臺(tái)的新政策我司1月收入可以按免稅收入申報(bào),但是在填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》選擇對(duì)應(yīng)免稅政策,那么免征增值稅項(xiàng)目銷售額欄填入的數(shù)字是含稅銷售額還是不含稅銷售額?
答: 你好,免稅的話就是不含稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因?yàn)樾∑髽I(yè)增值稅減按1%的政策,報(bào)稅時(shí)表格填寫問題:(1)第10列的免稅銷售額是用1%稅率算還是3%稅率算(開發(fā)票是按照1%開的)(2)第18列的數(shù)=10列的數(shù)*3%對(duì)嗎?(3)因第1列沒有數(shù)字,不用填減免稅申報(bào)表吧?
答: 你這個(gè)是不是不需要交稅,不需要交稅,這個(gè)對(duì)應(yīng)出來免稅額是3% 系統(tǒng)問題,2 ,是的,3 。是的,你說對(duì),

