
因為建賬的時候,期初數(shù)不準(zhǔn)確,啟用賬套后,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款期初數(shù)做多了,怎么辦
答: 你好,重新建賬
你好我想問一下,企業(yè)中途建賬應(yīng)付賬款無法確定,啟用新的賬套,以后發(fā)生支付前期應(yīng)付賬款怎么入賬?
答: 您好!這個你是做外賬還是做內(nèi)賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建賬后,已經(jīng)啟用賬套了,并完成做賬了,發(fā)現(xiàn)建賬時,有一部分應(yīng)付賬款,固定資產(chǎn)和應(yīng)收賬款沒有錄入,應(yīng)該用什么科目進行調(diào)賬的呢?nei zhang
答: 補做,對方科目寫利潤分配

