
老師,我們公司業(yè)務(wù)員每個(gè)月都會(huì)出差,差旅費(fèi)和誤餐補(bǔ)助發(fā)工資的時(shí)候給到個(gè)人合適,還是直接報(bào)銷的時(shí)候呢?計(jì)算個(gè)稅時(shí),哪個(gè)方式比較合適?
答: 您好 報(bào)銷差旅費(fèi)的時(shí)候一起報(bào)銷入賬比較合適
老師:公司給業(yè)務(wù)員出差補(bǔ)貼180每天隨工資發(fā),有制度標(biāo)準(zhǔn),另外給報(bào)銷車費(fèi)機(jī)票等差旅費(fèi),這兩種都是差旅費(fèi)可以不用交個(gè)稅嗎?
答: 你好 正常的出差發(fā)生的費(fèi)用和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不超過當(dāng)?shù)匾蟮谋壤?可以據(jù)實(shí)報(bào)銷入賬 不繳納個(gè)稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
業(yè)務(wù)員報(bào)銷差旅費(fèi),那么單據(jù)讓他分類貼,要怎么貼,怎分類,老師詳細(xì)說一下,謝謝
答: 您好,交通票貼在一起、餐飲票貼在一起、住宿票貼在一起,其他費(fèi)用發(fā)票貼在一起,這樣分類統(tǒng)計(jì)交通費(fèi)金額、伙食費(fèi)金額、住宿費(fèi)金額、其他費(fèi)用金額。
公司員工出差的差旅費(fèi)津貼計(jì)入個(gè)人工資嗎?差旅費(fèi)津貼和有發(fā)票的報(bào)銷分開轉(zhuǎn)賬嗎?
有個(gè)業(yè)務(wù)員把報(bào)銷的差旅費(fèi)發(fā)票弄丟了 可是已經(jīng)做到帳上去了 這個(gè)該怎么辦呢 有陸柒千元的 有什么辦法可以彌補(bǔ)嗎??
有個(gè)業(yè)務(wù)員把報(bào)銷的差旅費(fèi)發(fā)票弄丟了 可是已經(jīng)做到帳上去了 這個(gè)該怎么辦呢 有陸柒千元的 有什么辦法可以彌補(bǔ)嗎?
差旅費(fèi)中,除了正常報(bào)銷有發(fā)票的差旅費(fèi)以外,給員工的差旅費(fèi)津貼,是否需要計(jì)提個(gè)稅


花開花謝 追問
2020-07-09 13:28
bamboo老師 解答
2020-07-09 13:29
花開花謝 追問
2020-07-09 15:01
bamboo老師 解答
2020-07-09 15:02