老師我想問一下,兩個(gè)公司,一方給錢,另一方給貨,給錢的那個(gè)公司現(xiàn)在要求要直接和給貨的公司財(cái)務(wù)對(duì)賬,這種合理嗎
高大上的中級(jí)會(huì)計(jì)師
于2020-07-09 11:46 發(fā)布 ??636次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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同學(xué)您好,固定資產(chǎn)原值或累計(jì)折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:在錄入原始卡片時(shí),如果固定資產(chǎn)原值或累計(jì)折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,會(huì)導(dǎo)致與財(cái)務(wù)對(duì)賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時(shí),需要仔細(xì)核對(duì)固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊的數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:如果財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,例如固定資產(chǎn)或累計(jì)折舊科目期初數(shù)據(jù)有誤,也會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平衡。在這種情況下,需要與財(cái)務(wù)部門溝通,核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù),并修正錯(cuò)誤。
計(jì)量單位不一致:如果錄入原始卡片時(shí)使用的計(jì)量單位與財(cái)務(wù)部門使用的計(jì)量單位不一致,也會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時(shí),需要確保使用的計(jì)量單位與財(cái)務(wù)部門一致。
錄入錯(cuò)誤:在錄入原始卡片時(shí),如果卡片信息錄入錯(cuò)誤,例如資產(chǎn)類別、使用部門等信息錯(cuò)誤,也會(huì)導(dǎo)致與財(cái)務(wù)對(duì)賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時(shí),需要仔細(xì)核對(duì)信息,確保信息的準(zhǔn)確性。
2023-11-17 16:24:56

你好,是工作交接對(duì)呀 ?
2020-04-16 12:03:55

您好,有財(cái)務(wù)軟件的 在軟件里面對(duì)賬就可以了
2019-06-14 14:18:41

你好 不合理 。你們合同與誰簽訂的 你看看合同
2020-07-09 12:00:46

你好,不難,就是需要做到賬賬核對(duì),賬實(shí)核對(duì),一致就可以了
不一致找出原因做調(diào)整
2017-07-19 10:47:53
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