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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-09 10:31

借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本

錢錢 追問

2020-07-09 10:40

不開發(fā)票,也轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?

江老師 解答

2020-07-09 10:50

不開發(fā)票也是需要繳納增值稅,這個是屬于無票的銷售收入

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借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-07-09 10:31:53
您好 一般是前面預(yù)付了貨款計入了預(yù)付賬款科目 現(xiàn)在收到貨物后沖減前面預(yù)付的賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-01-31 16:42:54
一、 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 二、借:原材料 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款
2017-07-18 09:36:18
你好 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 5000 借;庫存商品等科目 5050 貸;預(yù)付賬款 5050
2019-01-10 09:54:03
你好 收到預(yù)付賬款 你又收到發(fā)票和貨物 。 你是購買方還是銷售方 ? 你這個有點矛盾了。 你買貨應(yīng)該要支付 不是收到預(yù)付款哦
2020-05-15 13:50:45
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