
老師 我們公司進了一批貨 沒有發(fā)票 以后也開不了票 ,但我們又銷售出去了 并且開了票給顧客 會計分錄要怎么做呢
答: 借庫存商品貸銀存 借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
假如,公司銷售了一批空調(diào)零配件給客戶??蛻粢泊蛄丝罱o我們,合同也簽了,那這時候我們是不是就可以給客戶開(銷售)發(fā)票了?(但是,這批貨也不是我們自己生產(chǎn)賣給客戶的,而是我們?nèi)ミM貨回來,再銷售給客戶的,客戶給我們的款,我們已經(jīng)收到了。但是我們?nèi)ネ饷孢M這批貨回來賣的時候,這批貨的進項發(fā)票我們還沒收到,還沒拿回來。但這批貨已經(jīng)被我們賣出去了,而我們的進項發(fā)票又沒回來沒收到,那這時候可以先給客戶開銷售發(fā)票嗎?)
答: 你好,需要你跟他們協(xié)商讓他給你開發(fā)票


DXP小萍 追問
2020-07-09 09:33
DXP小萍 追問
2020-07-09 09:35
郭老師 解答
2020-07-09 09:35