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送心意

李老師.

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-07-09 08:12

是的,你的會計(jì)分錄沒問題,算附加稅的時(shí)候也加上這個(gè)金額

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2018-01-12 12:51:12
你好!在次月做會計(jì)處理,因?yàn)楫?dāng)月申報(bào)后,稅務(wù)還要審核,到次月的申報(bào)表中才會更改!
2018-04-03 15:58:55
就是出口企業(yè)在抵減增值稅和退稅時(shí)用的
2016-06-11 17:31:36
你好,應(yīng)收出口退稅額是當(dāng)期留抵的數(shù)額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額等于兩者之差 你可以學(xué)習(xí)一下文件 :國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免、抵、退”稅管理操作規(guī)程》(試行)的通知 國稅發(fā)[2002]11號
2018-03-06 06:42:56
你好, 我的理解,寫在3月份?。ㄉ陥?bào),我們還要等待審核) 如果寫在2月,應(yīng)交增值稅科目余額與申報(bào)表就不一致了!
2019-02-22 06:48:43
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