老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師,a公司與客戶簽訂合同,開票也是由a開,但是就是在實際交易過程中,老板的另一個公司b也有進(jìn)行工作,所以有一部分收入應(yīng)該是屬于b的,請問a收到客戶的款項后,要怎么合理的把b公司的這部分收入轉(zhuǎn)給b
答: 你好,b再開發(fā)票給A拿錢
A企業(yè)于2019年1月1日向銀行借入1000萬元用于工程項目,期限3年,合同利率8%,實際利率10%,合同規(guī)定每年付息一次到期還本,實際收到借款950.25萬元。工程于2019年底達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,假定不考慮其他因素。則借款時:借:——、——,貸:——。
答: 你好,1月1日,收到銀行款項,借方:銀行存款 950.25萬 未確認(rèn)融資收益 49.75萬 貸方:長期借款 1000萬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問租金收入可以不按合同金額, 按實際收到的金額計收入嗎謝謝
答: 你好! 按實際收到的金額計收入。你的理解很對


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2020-07-08 16:22
小云老師 解答
2020-07-08 16:32
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2020-07-08 16:34
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2020-07-08 16:35
小云老師 解答
2020-07-08 16:38